11月23~26日,集团财务部对县级子公司开展财务集中检查工作,以此达到完善财务机制、规范财务管理的目的。
此次检查工作分为查账、反馈存在问题和整改三个阶段。检查小组对16个县级子公司2016年的会计基础规范、财务核算、税务管理和项目管理等方面进行了重点检查。检查中,对发现的问题与相关单位财务人员进行了沟通,并提出了改进措施,并要求限时整改。
此次检查,深入查找了财务管理中的薄弱环节,健全和完善了相关财务制度,推进集团的财务管理工作再上新台阶。
编辑:左婧澜 责任编辑:刘江 核稿:汤少林