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韩城水务公司开展内部审计工作
来源:张勇
发布时间:2019-08-25
浏览量:832
      8月5日至13日,韩城水务公司对下属各单位开展2019年第二季度财务收支审计,旨在进一步规范公司系统各单位财务工作,促进企业规范发展。

      本次审计通过审查会计凭证、会计帐簿、会计报表,查阅有关文件、资料、检查现金、实物、有价证券,向有关单位和个人调查取证等方式进行。审计过程中发现个别单位依然存在部分原始凭证内容填写不规范、会计凭证附件不全、合同签订不规范、内部控制风险意识不强等问题,公司纪委已发文通报要求相关单位限期整改。

      近年来,韩城水务公司对内部审计常抓不懈,公司财务部联合纪委定期对各子公司、各单位开展内部审计工作。4年来在全公司范围已开展内部审计7次,通过检查、纠正、整改,各子公司、各单位经济业务真实性、原始凭证规范性、收入成本确认的合理性、财务数据准确性及财务处理规范性都得到了大幅提升。

      随着集团2019年“二次创业、转型升级”的经营方针调整,韩城公司内部审计的目标也调整为是否严格执行公司年初制定的预算目标为主,内控制度是否健全有效、经济业务是否存在法律风险、税务风险为辅,同时关注管理出现的难点、员工热议的焦点等重要问题。
  编辑:马一乐  责任编辑:王智星  审核:汤少林